为进一步贯彻落实总书记对审计工作的重要指示精神和党对审计工作集中统一领导的总体要求,全面深化“三新一高”发展理念,2022年11月3日,天峻农商银行组织召开了2022年三季度审计工作领导小组问题反馈会,党支部成员及各部室、各支行负责人参加了本次会议,会议由纪检委员、监事长杨桂林主持。
会议首先由内部审计部副经理杨超向领导小组汇报了2022 年三季度审计工作开展情况,并对发现的问题逐笔提出了审计整改意见。纪检委员、监事长杨桂林对2022年三季度整改情况进行了通报,并对下一步工作做出要求。一是各部室、各支行要建立以负责人为第一责任人的追责机制,层层抓落实,从严从重处罚。二是内审部将未整改的问题列出整改清单,进一步明确整改责任人,加大问题整改力度。
其次,组织委员、行长蔡运志对三季度审计发现的问题及整改情况提出三点要求:一是各业务部门要加强业务辅导和检查力度。二是各部室、各支行要高度重视问题整改,加大整改力度。三是内部审计部要建立问题整改台账,明确整改责任人及整改时限,按周督导整改工作。
会议最后,党支部书记、董事长李行星做了重要讲话,他强调:一是全员要高度认识内审工作的重要性,全力理解支持内审工作。二是各业务条线要强化培训、加大辅导力度,强化制度执行力。三是内部审计部要加强对财务、信贷违规方面的检查和问责力度。四是要强化整改,确保整改质量,杜绝同类违规问题的发生。